第3205号内部审计实务指南——信息系统审计

作者:中国内部审计协会 时间:2021-03-29

中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知

2021-01-21

各会员单位:

为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自2021年3月1日起施行。希望各会员单位加强学习和宣传,实施过程中如有问题,请及时反馈给我们。

附件: 3205号内部审计实务指南——信息系统审计.pdf

中国内部审计协会

2020年12月11日

相关文章:

内审人员开展信息系统审计的「指南针」

版权所有 Copyright© All rights reserved. 桂林医学院审计处